录课
主讲教师:李婉玉
| 学校: | 阜阳师范大学 |
| 开课院系: | 商学院 |
| 开课专业: | 财务管理 |
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 2.1 内部控制与风险管理的最初形态:内部牵制 |
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2024-07-13 | 486.54MB | ||
| 2.1.3 内部牵制的核心构念与理论价值 |
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| 2.2.1 内部控制制度阶段 |
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| 2.2.3 内部控制整合框架阶段 |
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| 2.3 中国内部控制与风险管理的发展历程 |
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2024-07-13 | 207.26MB | ||
| 3.1 内部控制整合框架 |
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| 3.2 风险管理整合框架 |
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2024-07-13 | 80.92MB | ||
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| 3.3 内部控制与风险管理整合框架的比较 |
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2024-07-13 | 79.09MB | ||
| 3.4 COSO内部控制与风险管理的修订与完善 |
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| 4.1 《中央企业全面风险管理指引》 |
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| 4.2 《企业内部控制基本规范》 |
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| 4.3 《企业内部控制配套指引》 |
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| 5.1 组织架构 |
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| 5.2 发展战略 |
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| 5.4 社会责任与企业文化 |
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| 6.1 风险识别的内容 |
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2024-07-13 | 250.08KB | ||
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| 6.2 风险识别的流程 |
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| 6.3 风险识别的方法 |
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| 7.1 风险分析的内容 |
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| 7.2 风险分析的程序 |
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2024-07-13 | 1.07MB | ||
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| 7.3 风险分析的方法 |
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2024-07-13 | 997.33KB | ||
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| 8.1 风险规避 |
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2024-07-13 | 2.31MB | ||
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| 8.3 风险转移 |
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| 8.5 风险应对策略的选择 |
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2024-07-13 | 259.20MB | |||
| 9.1 不相容职务分离控制 |
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2024-07-13 | 1.72MB | ||
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2024-07-13 | 170.11MB | |||
| 9.2 授权审批控制 |
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2024-07-13 | 66.69MB | ||
| 9.3 会计系统控制 |
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2024-07-13 | 42.38MB | ||
| 9.4 财产保护控制 |
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2024-07-13 | 24.51MB | ||
| 9.5 全面预算控制 |
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2024-07-13 | 1.98MB | ||
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| 9.6 运营分析控制 |
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2024-07-13 | 20.06MB | ||
| 9.7 绩效考评控制 |
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2024-07-13 | 82.99MB | ||
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2024-07-13 | 95.47MB | |||
| 9.8 合同控制 |
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2024-07-13 | 12.04MB | ||
| 10.1 财务报告内部控制 |
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2024-07-13 | 581.54KB | ||
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2024-07-13 | 171.02MB | |||
| 10.2 管理报告内部控制 |
文档
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2024-07-13 | 399.93KB | ||
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2024-07-13 | 91.85MB | |||
| 11.1 内部监督概述 |
文档
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2024-07-13 | 928.19KB | ||
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2024-07-13 | 54.82MB |