纳税实务
杜赫
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1 企业纳税工作认知
1.1 税收认知
1.2 税收要素与分类
1.2.1 纳税人及纳税义务
1.2.2 征税对象
1.2.3 税率
1.3 税款申报与缴纳
1.3.1 纳税申报
1.3.2 税款退还与追征
1.4 知识小结
1.4.1 【思维导图】知识小结
1.4.2 【知识卡片】一张图告诉你我国有哪些税收法律
1.5 本章测验
1.6 课堂讨论
2 增值税纳税实务
2.1 增值税基础知识
2.1.1 增值计税原理
2.1.2 增值税纳税人及税率
2.1.3 增值税征税范围
2.2 一般纳税人增值税计算
2.2.1 销项税额-一般销售方式下销售额计算
2.2.2 销项税额-特殊销售方式下销售额计算
2.2.3 销项税额-视同销售销售额计算
2.2.4 销项税额-包装物押金的税务处理
2.2.5 进项税额-准予抵扣的进项税额
2.2.6 进项税额-不准予抵扣的进项税额
2.3 增值税小规模纳税人计算与申报
2.3.1 小规模纳税人增值税计算
2.3.2 小规模纳税人减免税政策解析
2.4 进口货物增值税计算
2.5 知识小结
2.6 本章测验
2.6.1 课堂讨论
3 消费税纳税实务
3.1 消费税基础知识
3.2 消费税计算
3.2.1 直接对外销售应税消费品应税额
3.2.2 自产自用应税消费品应税额
3.2.3 委托加工应税消费品应税额
3.2.4 进口应税消费品应税额
3.2.5 押金及“换抵投”业务的税务处理
3.3 知识小结
3.4 本章测验
3.5 课堂讨论
4 企业所得税纳税实务
4.1 企业所得税基础知识
4.1.1 企业所得税认知
4.1.2 企业所得税计算方法
4.2 纳税调整-收入类调整项目
4.2.1 视同销售收入
4.2.2 未按权责发生制收入
4.2.3 投资收益
4.2.4 权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益
4.2.5 交易性金融资产初始投资调整
4.2.6 公允价值变动损益
4.3 纳税调整-扣除类调整项目
4.3.1 职工薪酬
4.3.2 业务招待费支出
4.3.3 广告费和业务宣传费支出
4.3.4 捐赠支出
4.3.5 利息支出
4.4 纳税调整-资产类调整项目
4.4.1 资产折旧摊销纳税调整及报表填写
4.4.2 固定资产一次性扣除政策
4.5 免税、减计收入和加计扣除
4.5.1 免税、减计收入优惠政策解读
4.5.2 研发费用加计扣除政策
4.6 弥补以前年度亏损
4.7 知识小结
4.8 本章测验
4.9 课堂讨论
5 个人所得税纳税实务
5.1 个人所得税基础知识
5.1.1 个人所得税认知
5.1.2 纳税人及纳税人义务
5.1.3 征税对象及税率
5.2 居民个人综合所得税款计算
5.2.1 居民个人综合所得计税原理
5.2.2 居民个人综合所得预扣预缴
5.2.3 居民个人综合所得汇算清缴
5.2.4 年终奖单独计税优惠政策
5.3 专项附加扣除政策
5.3.1 子女教育
5.3.2 继续教育
5.3.3 住房贷款利息
5.3.4 住房租金
5.3.5 赡养老人
5.3.6 大病医疗
5.3.7 婴幼儿照护
5.4 经营所得计算与申报
5.5 其他分类所得应纳税额计算
5.6 知识小结
5.7 本章测验
5.8 课堂讨论
6 土地和房地产税收纳税实务
6.1 契税
6.2 房产税
6.3 城镇土地使用税
6.4 土地增值税
6.5 耕地占用税
6.6 本章测验
6.7 课堂讨论
7 行为目的税纳税实务
7.1 城市维护建设税
7.2 印花税
7.3 资源税
7.4 车船税
7.5 车辆购置税
7.6 本章测验
7.7 课堂讨论
8 税收与民生、社会发展
8.1 二十大报告涉税内容
8.2 政府工作报告涉税内容
8.3 税收助力全面决胜小康优惠政策
8.3.1 全面建成小康税收12件大事
8.3.2 持续优化创新,优惠政策指引
8.3.3 支持绿色发展56项优惠政策
8.3.4 支持乡村振兴109项优惠政策
8.3.5 支持小微企业、个体户优惠政策
8.3.6 支持大众创新万众创业120项优惠政策
8.3.7 支持集成电路、软件企业税收优惠政策
8.4 政策查询与政策汇编
城市维护建设税
1
教学微课
2
教学课件
3
思维导图
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