内部控制与风险管理
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1 内部控制与风险管理概述
1.1 内部控制与风险管理的重要意义及其价值
1.2 学习前的摸底测试视频案例
1.3 内部控制的概念及特征
1.4 内部控制与风险管理的关系
1.5 内部控制的产生与发展
1.6 内部控制的总体目标及其层次结构
1.7 设定内部控制目标应考虑的因素
1.8 内部控制目标设定
1.9 内部控制要素
1.10 内部控制原则
1.11 中国内部控制规范体系
1.12 内部控制固有局限性
1.13 内部控制的认知误区
1.14 内部控制建设的思路和方法
1.15 国家电网公司内控建设经验
1.16 章节测验
2 内部环境
2.1 内部环境概述
2.2 组织架构概述
2.3 组织架构设计的主要风险及其控制
2.4 组织架构运行的主要风险及其控制
2.5 发展战略概述
2.6 战略制定中的主要风险及其控制
2.7 战略实施中的主要风险及其控制
2.8 人力资源概述
2.9 人力资源政策与实践的主要风险及其控制
2.10 企业社会责任概述
2.11 企业社会责任主要风险及其控制
2.12 企业文化概述
2.13 企业文化主要风险及其控制
2.14 企业并购中的文化冲突风险及其控制
2.15 章节测验
3 风险评估
3.1 风险的概念
3.2 风险的特征
3.3 风险的分类
3.4 风险识别的原理及注意事项
3.5 风险识别的方法和技术
3.6 风险分析
3.7 风险计量
3.8 风险应对策略
3.9 风险应对方案
3.10 章节测验
4 控制活动
4.1 控制活动的概念和类型
4.2 不相容职务相分离控制和授权审批控制
4.3 会计系统控制
4.4 资产保护控制和运营分析控制
4.5 绩效考评控制
4.6 全面预算控制
4.7 预算管理案例
4.8 信息技术控制案例
4.9 章节测验
5 信息与沟通
5.1 信息与沟通概述
5.2 沟通中的主要障碍
5.3 如何提升沟通的效率效果
5.4 职场沟通的视频案例
5.5 如何建立信息与沟通机制
5.6 章节测验
6 资产业务内部控制
6.1 业务活动控制的基本思路
6.2 业务活动流程图设计
6.3 关键控制点的判断和设置
6.4 货币资金业务内部控制
6.5 存货业务内部控制
6.6 固定资产业务内部控制
6.7 无形资产业务内部控制
6.8 章节测验
7 购销及投融资业务内部控制
7.1 采购业务内部控制
7.2 销售业务内部控制
7.3 投资业务内部控制
7.4 融资业务内部控制
7.5 章节测验
8 其他业务内部控制
8.1 担保内部控制
8.2 工程项目内部控制
8.3 财务报告内部控制
8.4 对子公司和分支机构的控制
8.5 章节测验
9 内部监督与内控评价
9.1 内部监督及其实施流程
9.2 建立风险导向的内部监督模式
9.3 内部控制缺陷
9.4 内部控制有效性
9.5 内部控制评价
9.6 内部控制评价案例
9.7 章节测验
10 行政事业单位内部控制
10.1 行政事业单位内部控制概述
10.2 行政事业单位风险评估
10.3 单位整体层面的控制活动
10.4 业务活动层面的内部控制
10.5 行政事业单位内部控制的评价与监督
10.6 行政事业单位内部控制报告
10.7 行政事业单位内部控制案例练习
10.8 章节测验
11 内部控制与风险管理新发展
11.1 COSO2013版内部控制整合框架
11.2 组织的风险管理国际标准(ISO31000)
11.3 风险智能管理框架
11.4 “互联网+”环境下的内部控制
11.5 章节测验
12 课程总结
12.1 《内部控制与风险管理》总复习——串讲
12.2 董事会会议
12.3 学员互动
13 阅读
13.1 阅读
14 调查问卷
14.1 调查问卷
工程项目内部控制
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