个人介绍
企业内部控制

主讲教师:刘琼

教师团队:共2

  • 刘琼
  • 严品
学校: 湖南安全技术职业学院
开课院系: 现代商务学院
开课专业: 大数据与会计
学分: 2
课时: 32
课程介绍
《企业内部控制实务》是大数据与会计专业开设的一门专业课程,本课程主要向学生介绍企业内部控制的基本理论和方法,以及货币资金、存货、采购与付款等企业常规业务的内部控制实务,帮助学生学生建立内部控制基本理念,熟悉《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关法规,培养为企业设计具体事项内部控制制度、程序的技能,培养认知、参与及执行企业内部控制建设的能力。同时,在教学过程中融入企业案例,帮助学生树立风险防范意识和法治观念,促进学生职业道德的养成,增强学生的岗位适应能力,使其成为职业素养高、业务能力强的优秀人才。
教师团队

刘琼

职称:会计师

部门:现代商务学院

职位:会计专任教师

严品

职称:教师

参考教材
  1. 《中小企业内部控制与风险管理》(第三版),(张远录主编),东北财经大学出版社,2023(选用教材);

  2. 《现代企业内部控制概论》(第五版),(孙德营主编),大连理工大学出版社,2022年(备用教材);

  3. 《企业内部控制制度设计操作指南》,(刘永泽,池国华主编),大连出版社,2011年(辅导教材) 。

相关职业类证书

1.核心关联证书(内控知识为核心考点)

     (1)国际注册内部审计师(CIA):发证机构——国际内部审计师协会(IIA);

 CIA 是全球内部审计领域的权威证书,其考试内容完全围绕 “内部审计 + 内部控制 + 风险管理” 展开,与企业内部控制课程的核心框架(如内控五要素:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控)高度重合。

     (2)注册内部控制师(CICS/CICP):发证机构——美国注册内部控制师协会(ICICS)(国内由中国企业财务管理协会引进)

      该证书是专门针对内部控制领域的职业资格,定位更聚焦,几乎所有考点都围绕 “企业内控体系搭建、执行、评价与优化” 展开,是内控领域的 “专项证书”。

  (3)国际注册风险管理确认师(CRMA):发证机构——国际内部审计师协会(IIA)

    CRMA 以 “风险管理与内控确认” 为核心,是 CIA 的延伸证书,更侧重 “如何通过内控手段监控风险、确保企业目标实现”。

2.强关联证书(内控为重要考点,侧重财务 / 审计场景)

   (1)注册会计师(CPA):发证机构——中国注册会计师协会(CICPA)

    CPA 是国内财务审计领域的 “黄金证书”,其《审计》科目将 “企业内部控制” 作为 “财务报表审计” 的核心环节,直接对接课程知识点。

   (2)美国注册管理会计师(CMA):发证机构——美国管理会计师协会(IMA)

    CMA 侧重 “管理会计与企业运营决策”,但其《财务规划、绩效与分析》科目中,“内部控制与风险管理” 是重要章节,聚焦 “内控如何支撑企业绩效目标、防范运营风险”。


课程评价

教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 课程导学
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2025-02-24 73.57MB
1.2.1 什么是内部控制
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2025-03-03 911.88KB
 
视频
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2025-03-03 26.13MB
1.2.2 内部控制的产生与发展
文档
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1.2.3 内部控制的要素、目标、原则及局限性
视频
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附件
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1.2.4 内部控制方法
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1.3 思政小课堂—以案为鉴
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1.4 拓展阅读
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1.5 同步训练
作业
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2.1 课程导学
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2.2.1 货币资金内部控制目标与风险分析
文档
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2.2.2 货币资金内部控制要点与方法分析
文档
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2.3 课堂实训—班费管理制度设计
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2.4 思政小课堂—以案为鉴
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附件
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2.5 拓展阅读
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2.6 同步训练
作业
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3.1 课程导学
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3.2.1 存货内部控制的基本知识介绍
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3.2.2 存货内部控制的业务流程介绍
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3.3 课堂实训——存货管理内控方案设计
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3.4 思政小课堂-以案为鉴
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3.5 拓展阅读
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3.6 同步训练
作业
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2025-04-27 --
4.1 课程导学
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4.2.1 采购与付款内部控制的基本知识介绍
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4.2.2 采购与付款内部控制的业务循环分析
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4.3 课堂实训——采购与付款案例分析
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4.4 思政小课堂——以案为鉴
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4.5 拓展阅读
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4.6 同步训练
作业
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2025-08-28 --
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